Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z912429E24
Oggetto: fornitura lavoro somministrato per profilo professionale Infermiere
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 16.68
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: ZB7274EC0E
Oggetto: corso formazione sulle certif.spese sanit.cont.utenti - CBA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
CIG: Z5927535BF
Oggetto: acq. cintura ferma-polso (coppia)
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z9D2A208DA
Oggetto: Acquisto calendari 2020
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 44.10
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
CIG: ZF427B90F1
Oggetto: corso appalti pubblici motta D.L. - Appaltiamo - dip. V.M.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZB1281551E
Oggetto: intervento su fotocopiatrice - TUTTO UFFICIO 
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZCA27B3925
Oggetto: Acq. volume Raccolta integrata dei CCNL degli Enti Locali
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 53.85
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: ZAB29514C2
Oggetto: pezzo di ricambio carrello -MALVESTIO -
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z242802A4F
Oggetto: rinnovo casella pec
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: Z22283A504
Oggetto: intervento manutenzione fax 3° piano - TUTTO UFFICIO -
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZF92463470
Oggetto: Riparazione Lavapadelle NAIS
Importo aggiudicato: € 1892.10
Somme liquidate: € 62.70
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: ZC32966896
Oggetto: ricambio per porta community ERGON
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELEGON s.a.s. officina meccanica
    CF: 01892090273
  • CELEGON s.a.s. officina meccanica
    CF: 01892090273
CIG: Z8B27CC4F1
Oggetto: fornitura manopole - ALBOLAND-
Importo aggiudicato: € 87.84
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: Z512A2E495
Oggetto: Acq. materiale di consumo 05
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 77.83
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z0B263F15C
Oggetto: VALVOLA COMANDATA PERMANENTE - ARJO -
Importo aggiudicato: € 79.20
Somme liquidate: € 79.20
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZB125775A7
Oggetto: acquisto generi vari per igiene personale ospiti
Importo aggiudicato: € 709.25
Somme liquidate: € 81.63
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z452A455ED
Oggetto: Riparazione compressori - La Sanitaria 
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z0124F6469
Oggetto: ACQUISTO PORTAPROTESI E TRITAPILLOLE
Importo aggiudicato: € 37.70
Somme liquidate: € 37.70
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z67266547A
Oggetto: pulsantiera maxitwin mamove 6
Importo aggiudicato: € 98.40
Somme liquidate: € 98.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z54275D04B
Oggetto: corso di formazione emergenza e mental training - PERFORMARE SRL
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
CIG: Z28277AEAB
Oggetto: acq. stufetta
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 107.50
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 07-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: ZED2815790
Oggetto: acq. piastre per defibrillatore - LA SANITARIA -
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z4D29E3E32
Oggetto: intervento su frigorifero S.G. - Miatello-
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: Z8A2777C9B
Oggetto: acq. materiale vario - GALVAN CENTER -
Importo aggiudicato: € 112.81
Somme liquidate: € 112.81
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 07-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z8B275008D
Oggetto: Abbonamento rivista Risorse PA 2019
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 114.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z502747130
Oggetto: Acquisto calcolatrici da tavolo
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: ZED25E3AA0
Oggetto: Acquisto calendari 2019
Importo aggiudicato: € 120.25
Somme liquidate: € 120.25
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: ZA32815544
Oggetto: riparazione polverizzatore -LA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z2F258E887
Oggetto: partecipazione giornata formativa sulla contabilità economica Gruppo Consulenti Aziendali 08/11/2018
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 19-01-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z9C26A5F6E
Oggetto: acquisto scaffalature
Importo aggiudicato: € 127.85
Somme liquidate: € 127.85
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
CIG: Z7328681B0
Oggetto: riparazione sterilizzatrice
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZE7263EFDE
Oggetto: DOCCETTA LAVAGGIO SYSTEM 2000 - ARJO
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZAB24F632B
Oggetto: materiale di consumo Galvan
Importo aggiudicato: € 214.36
Somme liquidate: € 136.30
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z4D2A67066
Oggetto: Acq. materiale vario di consumo
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 139.17
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZDF2A3BB57
Oggetto: intervento lavapadelle 3° piano
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 141.50
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z2E2754D74
Oggetto: fornitura manopole imbottite di protezione - ALBOLAND -
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: Z96282B89D
Oggetto: pratica sistemaz.posizione assic.va dip. M.S. - ACCATRE-STP
Importo aggiudicato: € 146.50
Somme liquidate: € 145.60
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z6129E0CAE
Oggetto: Corso la disciplina del rapporto di lavoro dip. C.V. - Centro studi amministrativi -
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
CIG: ZBC2A58888
Oggetto: Acq. calendari a blocco
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 152.40
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOCCHIO S.R.L.
    CF: 00412780173
  • BOCCHIO S.R.L.
    CF: 00412780173
CIG: Z3D282CBC4
Oggetto: acq. batteria tampone UPS armadio server -PEGASO INFORMATICA -
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z47285B4AD
Oggetto: acquisto toner
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z5E28A6EE4
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z332881705
Oggetto: Riparazione compressori - La Sanitaria 
Importo aggiudicato: € 167.50
Somme liquidate: € 167.50
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z212405BDF
Oggetto: materiale per tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 122.75
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
CIG: Z18263F1EC
Oggetto: manut. Maxisky 600 4f 3 piano
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZA8263F27F
Oggetto: assistenza tecnica typhoon a pavim. - ARJO
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z4428DEDEA
Oggetto: acquisto materiale di consumo .magazzini dona' -
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 182.72
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
CIG: Z9627008E8
Oggetto: acq. Elettrodi per ECG
Importo aggiudicato: € 188.16
Somme liquidate: € 188.16
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z662966DEA
Oggetto: acq. materiale di consumo -FERRAMENTA 4 VENTI -
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 194.36
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z80262AEF2
Oggetto: targhe per dipendenti pensionati
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G.R. GATTI RAFFAELLO - incisioni
    CF: GTTRFL54H18D284M
  • C.G.R. GATTI RAFFAELLO - incisioni
    CF: GTTRFL54H18D284M
CIG: ZB02859626
Oggetto: intervento su fotocopiatrice - TUTTO UFFICIO -
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z0B28464DF
Oggetto: corso di formazione -Morire vivendo- il 22/05/19 a Mareno di Piave (TV
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO VEGA
    CF: 03476600261
  • STUDIO VEGA
    CF: 03476600261
CIG: Z5426535F6
Oggetto: fornitura materiale sanitario
Importo aggiudicato: € 197.18
Somme liquidate: € 197.18
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z6127E71DA
Oggetto: acq. materiale di consumo -FERRAMENTA 4 VENTI -
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 205.23
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z8F235865C
Oggetto: riparazione fotocopiatrice zanell
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZEA286CCE7
Oggetto: convegno IPAB Vicenza 09/04/2019 - PUBLIKA -
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: ZAA29ED0D7
Oggetto: Acq. materiale vario GALVAN CENTER
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 211.73
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZD426EC274
Oggetto: interv.manut. AR-JO 3 piano maxisky
Importo aggiudicato: € 236.60
Somme liquidate: € 236.60
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z9026F667E
Oggetto: sostituzione pompa detersivo su lavapiatti S.G
Importo aggiudicato: € 197.50
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: ZDB2806475
Oggetto: intervento urgente pozzi neri San Gaetano - La Menin Spurghi -
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
CIG: Z961E9FE76
Oggetto: Noleggio multifunzione Epson ecologica
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 253.53
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
CIG: Z9B2996074
Oggetto: acq.materiale di consumo Galvan
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 253.61
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZA027CFF8C
Oggetto: manutenzione lavapadelle - AT-OS -
Importo aggiudicato: € 259.20
Somme liquidate: € 259.20
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: ZBD2A4C99C
Oggetto: Acq. materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 264.84
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z6A264B2A0
Oggetto: intervento at-os per naiss
Importo aggiudicato: € 275.80
Somme liquidate: € 275.80
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z562A1EBE9
Oggetto: acq. fiori/piante - RODIGHIERO-
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 278.10
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z892918E63
Oggetto: acq. materiale di consumo -FERRAMENTA 4 VENTI -
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 288.61
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZEE277F0C8
Oggetto: fornitura basi in legno e tavolette in legno - hobby legno cipir
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 289.18
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITY S.R.L.
    CF: 00122180037
  • UTILITY S.R.L.
    CF: 00122180037
CIG: Z5924681E9
Oggetto: pratica pensione Faresin Bertilla
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: ZA525B7011
Oggetto: pratica previdenziale Bergamin Anna Accatre-STP
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z9E2954342
Oggetto: intervento su lavastoviglie 3° p.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 293.36
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: ZDF28BB5D7
Oggetto: fornitura articoli ferramenta
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 297.35
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z252167C81
Oggetto: abbonamento a La Gazzetta degli enti locali 01/01/2018-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z6A281062C
Oggetto: corso formaz. assistente sociale dei centri serv. BM+SF - CHIARA PANNI -
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CHIARA PANNI
    CF: PNNCHR74C65A703L
  • STUDIO CHIARA PANNI
    CF: PNNCHR74C65A703L
CIG: Z8927CB2C1
Oggetto: verifica biennale ascensori - OCE -
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 309.87
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.
    CF: 04441361005
  • OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.
    CF: 04441361005
CIG: Z3F278AAF7
Oggetto: fornitura piccola cancelleria
Importo aggiudicato: € 314.60
Somme liquidate: € 314.60
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z87279FE01
Oggetto: servizio tagliando trattorino tagliaerba/fornitura mantenitore batteria e soffiatore a scoppio - cariolaro srl
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 314.76
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
CIG: Z5D263F0E9
Oggetto: ASSIST.TECNICA RIF.TO MAXITWIN REP.NAISS - ARJO -
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z0B294091B
Oggetto: intervento su lavapadelle - arjo -
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 324.60
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z97263ECEF
Oggetto: ACQ.VARI ART.FERRAMENTA PAPPARELLA L.
Importo aggiudicato: € 336.88
Somme liquidate: € 336.88
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z5528CAFEC
Oggetto: fornitra binari per tende - tappezziera arredo più -
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOVAN FRANCO
    CF: PVNFNC59E20H705M
  • PIOVAN FRANCO
    CF: PVNFNC59E20H705M
CIG: Z3B26A7D2C
Oggetto: acquisto specchi
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA QUIROLPE SNC di QUIROLPE UMBERTO & C.
    CF: 02710710241
  • VETRERIA QUIROLPE SNC di QUIROLPE UMBERTO & C.
    CF: 02710710241
CIG: ZAC2881551
Oggetto: acq. materiale sanitario: valigetta portaprovette/tronchesini - la sanitaria-
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 363.40
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z5A291ED92
Oggetto: servizio pratica pensionistica C.R. ACCATRE-STP
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z712985636
Oggetto: acq.materiale di consumo Galvan
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 383.33
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z6529403F3
Oggetto: q. tendaggio ignifugo
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 407.52
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIDESE STELVIO SRL
    CF: 02929740245
  • BIDESE STELVIO SRL
    CF: 02929740245
CIG: ZEE2752314
Oggetto: acq. anticalcare sbn - at-os
Importo aggiudicato: € 412.80
Somme liquidate: € 412.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: ZF927B9A22
Oggetto: fornitura materiale sanitario - la Sanitaria sas -
Importo aggiudicato: € 412.80
Somme liquidate: € 412.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z2B27D655B
Oggetto: fornitura materiale di sartoria - DALLA BENETTA SCHIANTARELLI -
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 112.81
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DALLA BENETTA SCHIANTARELLI SPA
    CF: 00234190247
  • DALLA BENETTA SCHIANTARELLI SPA
    CF: 00234190247
CIG: Z162934ED7
Oggetto: Acq. Toner
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z202914401
Oggetto: fornitura anticalcare SBN - AT-OS-
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z7B278E742
Oggetto: acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 467.85
Somme liquidate: € 467.85
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: ZBB27EA881
Oggetto: corso formazione HEALTH COACHING - FIPES-10-12 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 477.06
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIPES GROUP SRL
    CF: 04187670403
  • FIPES GROUP SRL
    CF: 04187670403
CIG: Z342689303
Oggetto: servizio di vigilanza notturna e festiva presso la sede di via san gaetano
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: Z41282CBDD
Oggetto: rinnovo licenza antivirus 18 postazioni. - PEGASO INFORMATICA 
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 25-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z822A20C5C
Oggetto: Formazione sicurezza
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUSINA BORTOLO
    CF: FSNBTL56B18B844T
  • FUSINA BORTOLO
    CF: FSNBTL56B18B844T
CIG: Z2F28E708A
Oggetto: polizza INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z38286F81C
Oggetto: ELETTRODO ECG MONOUSO SPINOTTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z102A2D506
Oggetto: Acquisto DVR analogico
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z942940EA8
Oggetto: acq. materiale sanitario- la sanitaria-
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 512.50
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z5427FD91F
Oggetto: Servizio di derattizzazione, disinfestazione e trattamenti aantizanzara
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
CIG: ZD42707F96
Oggetto: multifunzione san gaetano
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 537.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
CIG: Z1D2770310
Oggetto: inserzione su elenchi pagine gialle Italiaonline spa
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 554.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZD2275CDFA
Oggetto: fornitura prodotti igiene personale
Importo aggiudicato: € 559.37
Somme liquidate: € 559.37
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZC526CE1E7
Oggetto: intervento AT-OS per spostam.al 3°piano lavapad.
Importo aggiudicato: € 567.40
Somme liquidate: € 567.40
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: ZD22753506
Oggetto: fornitura 2 conf. lenzuola anticaduta ignifughe - FEDARS SNC -
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDARS SNC di Gobbi Rita & C. snc
    CF: 03886980287
  • FEDARS SNC di Gobbi Rita & C. snc
    CF: 03886980287
CIG: Z5D2676C28
Oggetto: Acquisto prodotti per l'igiene e la disinfezion
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZF2292C8FC
Oggetto: acq. fiori/piante - RODIGHIERO-
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 584.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: ZDF28CD51E
Oggetto: acquisto detergente disinfettante per balerre doccia arjo
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZB82996263
Oggetto: acq.materiale di consumo Galvan
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 595.32
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z04288132D
Oggetto: Formazione Il gruppo di lavoro e il ruolo del responsabile- Copernico - 5/12 giugno
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 94106410262
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 94106410262
CIG: Z72285C13F
Oggetto: acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 634.82
Somme liquidate: € 611.96
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: ZC3286C45A
Oggetto: interventi presso Ente - FONZO -
Importo aggiudicato: € 726.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: Z0327EA308
Oggetto: acq. fiori/piante - RODIGHIERO-
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 734.20
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z7F272B6EB
Oggetto: acq. Materiale galvan
Importo aggiudicato: € 746.42
Somme liquidate: € 746.42
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z4B29E90FF
Oggetto: intervento lavatrice S.G. Polazzo Grandi Impianti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 753.70
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL
    CF: 01782000242
  • POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL
    CF: 01782000242
CIG: ZB129E2339
Oggetto: fornitura deflettori per condizionatori
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z5528E0134
Oggetto: Acquisto tv color con staffa
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 404.10
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BRUNO S.P.A.
    CF: 00183090877
  • BRUNO S.P.A.
    CF: 00183090877
CIG: Z3B2A275BE
Oggetto: fornitura lenzuola anticaduta ignifughe
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDARS SNC di Gobbi Rita & C. snc
    CF: 03886980287
  • FEDARS SNC di Gobbi Rita & C. snc
    CF: 03886980287
CIG: Z2B291DDF6
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 901.46
Somme liquidate: € 901.46
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: ZB62742D93
Oggetto: prodotti linea delicata - FARMODERM
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 920.40
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: Z5226EBFC5
Oggetto: affidamento lavori manutenz.basculante e sostit.vetri casa noaro
Importo aggiudicato: € 928.00
Somme liquidate: € 928.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARISE GELMINO
    CF: PRSGMN65L28E970R
  • PARISE GELMINO
    CF: PRSGMN65L28E970R
CIG: Z0D286BF6B
Oggetto: VIII Convegno annuale Appaltiamo in materia di appalti pubblici - Bologna, 30 e 31 maggio 2019 -
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z741D741AB
Oggetto: servizio di manutenzione degli impianti elevatori 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 1079.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
CIG: ZD02190595
Oggetto: affidamento incarico di assistenza fiscale anno 2018
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 1144.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z1621DC637
Oggetto: affidamento servizio di trattamento estetico del piede e della mano per gli Ospiti
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 1162.50
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
CIG: Z6D2940425
Oggetto: acq. Condizionatore cella mortuaria
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1185.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z1C29DD3D8
Oggetto: manutenzione letti - Malvestio -
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1190.64
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z1A28E70C3
Oggetto: polizza KASKO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z1E2A820DD
Oggetto: fornitura regali natalizi ospiti
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
CIG: Z4F294FAFB
Oggetto: lettori di badge magnetico/timbratori -CBA GROUP SRL -
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z4E28093C1
Oggetto: affidamento servizio pubblicazione esito della gara europea di Direzione Lavori alla società Editrice S.I.F.I.C. srl
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDITRICE S.I.F.I.C.
    CF: 00205740426
  • EDITRICE S.I.F.I.C.
    CF: 00205740426
CIG: Z81283ECB4
Oggetto: fornitura pezzi di ricambio sollevatori -ARJO -
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1485.20
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZF321D739D
Oggetto: servizio manutenzione impianti antincendio
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1500.06
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: ZEA28E70F0
Oggetto: polizza RCA
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZAD2A6799B
Oggetto: Acq. pc e video uffici
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1585.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z372190586
Oggetto: affidamento incarico Responsabile tecnico della sicurezza antincendio anno 2018
Importo aggiudicato: € 5184.00
Somme liquidate: € 1697.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z3325B8453
Oggetto: affidamento fornitura servizi di supporto predisposizione documentazione in materia di CCDI per nuovo CCNL 2016-2018
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
CIG: Z7225E449D
Oggetto: affidamento fornitura di lavoro somministrato profilo infermiere a During SpA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1985.23
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: Z431D74230
Oggetto: assistenza e manutenzione rete informatica 01.03.2017-29.02.20120
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2056.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z5A26880D2
Oggetto: Predisposizione documentazione tecnica ed atti in materia di salute e sicurezza, ad integrazione dell’attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in riferimento al D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 per il periodo 01/01/2019 - 3
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: Z47280145E
Oggetto: fornitura materiale di pulizia, carta monouso urgente
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z3827986AA
Oggetto: affidamento manutenzione parco S.G. e c.N.
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.D. VERDE di Markovic Darko
    CF: MRKDRK70T12Z118K
  • M.D. VERDE di Markovic Darko
    CF: MRKDRK70T12Z118K
CIG: Z0F27072B0
Oggetto: acquisto utilizzo piattaforma GPA
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
CIG: Z5228E7126
Oggetto: polizza ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z4C1D742A7
Oggetto: manutenzione mezzi di trasporto dell'Ente 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 2659.18
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: ZB3213ABE5
Oggetto: indagine di mercato per affidamento fornitura lavoro somministrato a tempo determinato per profilo professionale di Logopedista
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 2871.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: ZBD23A557B
Oggetto: affidamento incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO)
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 2876.16
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
CIG: Z702962DF0
Oggetto: fornitura carrelli servitori - Malvestio spa
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z20086B7CA
Oggetto: NOLEGGIO E FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3043.94
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY
    CF: 00803210244
  • TECNOCOPY
    CF: 00803210244
CIG: ZA92729CFB
Oggetto: acq. Carta e monouso, prodotti pulizia ambientale
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3195.93
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z2E276F8F0
Oggetto: Servizio assistenza in materia fiscale
Importo aggiudicato: € 13416.00
Somme liquidate: € 3354.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z4125D969C
Oggetto: affidamento fornitura lavoro somministrato per n° 1 Infermiere (agenzia Oasi Lavoro SpA)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3497.90
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z3927C5E71
Oggetto: affidamento incarico di responsabile tecnico della sicurezza antincendio
Importo aggiudicato: € 4608.00
Somme liquidate: € 3993.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: ZAC28CA704
Oggetto: fornitura nr. 4 disco di archiviazione e software Windows
Importo aggiudicato: € 4010.00
Somme liquidate: € 4010.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z0F286EC14
Oggetto: affidamento piccole manutenzioni
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4114.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
CIG: ZA925606C3
Oggetto: affidamento tinteggiature stanze degenza piano terra sede S. Gaetano
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
CIG: ZD1289F9D6
Oggetto: fornitura software di backup e cambio server - PEGASO INF. -
Importo aggiudicato: € 4431.10
Somme liquidate: € 4431.10
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z5925606C5
Oggetto: acquisto sovramaterassi per stanze degenza Piazza Zanella
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5064.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAFLEX S.n.c.
    CF: 01947020283
  • IMAFLEX S.n.c.
    CF: 01947020283
CIG: ZB11D7426C
Oggetto: manutenzione degli impianti elettrici 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 5805.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z612761C5A
Oggetto: affidamento fornitura lavoro somministrato a t.d. profilo prof.le di fisioterapista
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 6155.59
Tempi di completamento: dal 16-03-2019 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
    CF: 05819501007
  • ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
    CF: 05819501007
CIG: Z94276FCE6
Oggetto: servizio elaborazione centralizz. stipendi - CBA SERVIZI SRL 2019/2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6538.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
CIG: Z432A01707
Oggetto: affidamento servizio noleggio lavaggio stirature biancheria piana e divise personale 01.10.19-30.11.19
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6748.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: ZE621D7408
Oggetto: servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri (CER 180-103)
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7065.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: Z0B251759E
Oggetto: fornitura lavoro somministrato per profilo professionale Infermiere ott-nov During
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7347.34
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: ZA61D74361
Oggetto: manutenzione degli impianti termici e idrico-sanitari 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 7360.20
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: ZD52A01729
Oggetto: affidamento servizio di pulizia e sanificazione ambientale 01.10.19-30.11.19
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 8963.89
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: Z5921D724E
Oggetto: servizio di parrucchiere per gli Ospiti
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 9908.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
CIG: 77088811D9
Oggetto: fornitura di generi vari, prodotti per l'igiene ambientale, prodotti per l'igiene personale
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 14178.37
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 10-06-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • 3.M.C. SPA
    CF: 04303410726
  • EURO HYGIENE 2 SRL
    CF: 03349990279
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZD91CFF6A0
Oggetto: Supporto Tecnico al RUP per appalti di progettazione e lavori
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CACCO GILBERTO
    CF: CCCGBR51M05L407N
  • CACCO GILBERTO
    CF: CCCGBR51M05L407N
CIG: ZD328E719A
Oggetto: polizza RCTO
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZBB2684C87
Oggetto: indagine mercato per fornitura lavoro somministrato profilo Logopedista
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 22733.48
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZEC26AD128
Oggetto: indagine mercato affidam.lavoro sommin.prof.infermiere
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27270.21
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: 74606925CD
Oggetto: Servizio di lavaggio e stiratura della biancheria personale degli Ospiti dell'IPAB Suor Diodata Bertolo
Importo aggiudicato: € 220500.00
Somme liquidate: € 9946.65
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: 58334760AF
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2640000.00
Somme liquidate: € 335474.12
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
CIG: 75959128DF
Oggetto: Realizzazione nuova Casa di Riposo in Sanrdrigo (VI)
Importo aggiudicato: € 7793084.41
Somme liquidate: € 527204.95
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    PREARO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03668870284
     
    G.PAOLIN SPA
    CF: 00989590286
     
  • Raggruppamento:
    MASCOTTO MARIO SRL
    CF: 00290610245
     
    GI.L.C. IMPIANTI SRL
    CF: 11174510153
     
    MAROSO IVO ENZO S.R.L.
    CF: 03081000246
     
    TECHNE SPA
    CF: 03066160163
     
  • Raggruppamento:
    IMMOBILIARE 3A SRL
    CF: 04183520289
     
    BARZON & DAINESE IMPIANTI SRL
    CF: 02056370287
     
  • Raggruppamento:
    LOVISOTTO SRL
    CF: 04338810262
     
    SICE SRL
    CF: 03962790287
     
  • Raggruppamento:
    MU.BRE. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00172820243
     
    GELMINI CAV. NELLO SPA
    CF: 00241740232
     
  • SOCIM SPA
    CF: 01295541211
  • CONSORZIO ARTEK
    CF: 11533421001
  • I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 03893860282
  • Raggruppamento:
    MU.BRE. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00172820243
     
    GELMINI CAV. NELLO SPA
    CF: 00241740232
     
CIG: Z1C2A81685
Oggetto: Fornitura carta A4 e A3
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2Emme srl
    CF: 03478850120
  • 2Emme srl
    CF: 03478850120
CIG: ZE22A45229
Oggetto: Pratica previdenziale F.M
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: ZD42960929
Oggetto: Intervento per sistemazione elettromagnete impianto antincendio
Importo aggiudicato: € 207.56
Somme liquidate: € 207.56
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: Z3A2AB6FB1
Oggetto: Convegno APPALTI SOTTO L'ALBERO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZE6290C010
Oggetto: corso IL CODICE DOPO LO SBLOCCA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z432AF7E79
Oggetto: incarico professionale per progettazione sistema emungimento falda, innalzamento quota d'imposta fabbricato e ottenimento pareri necessari all'RTP Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 34242.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    AREA TECNICA
    CF: 00938560257
     
    TRENTINO PROGETTI SRL
    CF: 02166680229
     
    BENETTI GRIGOLO ARCHITETTI
    CF: 02934710241
     
  • Raggruppamento:
    AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
     
    MARIO COSTA
    CF: 01898510241
     
    ALBERTO STELLA
    CF: 02738740246
     
  • Raggruppamento:
    CARRARO MARCELLO
    CF: CRRMCL54S04I242O
     
    ZAMENGO UGO
    CF: ZMNGUO57E28F904U
     
    PROTECNOS SRL
    CF: 02187090242
     
    FAVARETTO SILVANO
    CF: FVRSVN48H06H131M
     
    PIZZATO SONIA
    CF: PZZSNO88D41D325K
     
  • Raggruppamento:
    BRESCIA PROGETTI SRL
    CF: 03491230967
     
    LAUT SRL
    CF: 02158390282
     
    MULTIPROJECT ENGINEERING SRL
    CF: 00509600318
     
    GASPARINI ALESSANDRO
    CF: GSPLSN61M07B157Q
     
  • Raggruppamento:
    SQUIZZATO MARIO
    CF: 04153750288
     
    MOTTA LAURO
    CF: MTTLRA56P19G186N
     
    DE ZOLT LIVIANO
    CF: DZLLVN64T11G224W
     
  • Raggruppamento:
    TODESCO GIOVANNI
    CF: 02187120247
     
    MAFFEIS ENGINERRING SPA
    CF: 03797420241
     
  • Raggruppamento:
    INGEA SRL
    CF: 02898480237
     
    LUCA FOSSATI
    CF: 03600630234
     
    STEFANO CECCATO
    CF: 02333450241
     
  • STUDIO STRIOLO FOCHESATO & PARTNERS
    CF: 03978720286
  • VITRE STUDIO SRL SOCIETA DI INGEGNERIA
    CF: 03466370248
  • S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO SRL
    CF: 01615810627
  • HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 14208011008
  • Raggruppamento:
    INGEA SRL
    CF: 02898480237
     
    LUCA FOSSATI
    CF: 03600630234
     
    STEFANO CECCATO
    CF: 02333450241
     
CIG: Z202B48633
Oggetto: Fornitura nuovo lavapadelle Ninjo LTC
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z27276F9FE
Oggetto: contratto manutenzione preventiva programmata imp. sollevamento 2019/2021 -ARJO -
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z7D2ACE5A9
Oggetto: Acq. Nr. 5 conf. Disinfett.arjo
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z9E2AFDAA7
Oggetto: manutenzione vasca doccia 1° piano arjo
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZD52A4F847
Oggetto: acq. ricambio batteria arjo
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZE726E0A58
Oggetto: completam. Impianto sollevamento a soffitto con Maxi sky
Importo aggiudicato: € 6940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZEF2AB716A
Oggetto: Acq. Ricambi arjo 3° piano
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z972A7E64B
Oggetto: abbonamento Giornale di Vicenza nr. 5 abb.ti
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
CIG: Z792ACEC6D
Oggetto: Fornitura anticalcare
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z0A2A11E1E
Oggetto: affidamento piccole manutenzioni - DONà CHRISTIAN-
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1848.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
CIG: Z64290246D
Oggetto: affidamento piccole manutenzioni
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2882.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 08-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
CIG: ZA026F66E2
Oggetto: acq. articoli da negozio ferramenta - 4 venti -
Importo aggiudicato: € 336.81
Somme liquidate: € 336.81
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z332A3FFB2
Oggetto: corso per addestramento uso/manutenzione
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE CONTINUA - AFFIDABILE SRL
    CF: 01923360463
  • FORMAZIONE CONTINUA - AFFIDABILE SRL
    CF: 01923360463
CIG: Z7227BCD02
Oggetto: corso aggiornamento - Formazione continua srls - dip. M.V.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE CONTINUA - AFFIDABILE SRL
    CF: 01923360463
  • FORMAZIONE CONTINUA - AFFIDABILE SRL
    CF: 01923360463
CIG: ZB22B5863C
Oggetto: Acq. materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z952ACD980
Oggetto: Acq. materiale di manutenzione
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z7726EEFFB
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 292.36
Somme liquidate: € 176.36
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z942B3A97C
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 195.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z492B56BE5
Oggetto: tinteggiatura alloggio casa noaro
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
CIG: ZDB27CA29E
Oggetto: lavori di pittura interna alloggio Casa Noaro
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
CIG: Z1A2762C83
Oggetto: affidamento manutenzione sollevatori liko - HILL-ROM
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: ZB92B5BE0C
Oggetto: fornitura pulsantiera sollevatore hill rom
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z772B1C529
Oggetto: Servizio attività sistemistica e servizi web
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERSOFT
    CF: PSCTMS76L08F241L
  • INTERSOFT
    CF: PSCTMS76L08F241L
CIG: Z0D2AABFD3
Oggetto: Riparazione compressori - La Sanitaria 
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZC22AC9B1D
Oggetto: Acquisto materiale sasnitario
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZCB2A778C5
Oggetto: Acq. materassi antidecupito
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZE82ADBEC0
Oggetto: fornitura portaprotesi
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z9D280CE4E
Oggetto: affidamento servizio pubblicazione esito di gara europea di affidamento dei lavori di realizzazione nuova Casa di Riposo in Comune di Sandrigo (VI) a Lexmedia srl
Importo aggiudicato: € 1256.25
Somme liquidate: € 1256.25
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z542A72D8E
Oggetto: Acq. Ricambi malvestio (letti)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: ZF42A72D8A
Oggetto: Manutenzione letti 2 letti ala est/sud
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z6A275C58E
Oggetto: AFFIDAMENTO PER PROROGA TECNICA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA E DELLE DIVISE DEL PERSONALE ALLA COOP. SOC. MANO AMICA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16485.44
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: ZB12AF7DBA
Oggetto: affidamento servizio di pulizia e sanificazione ambientale 01.12.19-31.12.19
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: ZE628C14DF
Oggetto: proroga servizio noleggio, lavaggio, stiratura della biancheria piana e delle divise del personale
Importo aggiudicato: € 21800.00
Somme liquidate: € 21190.79
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z072AF7DFD
Oggetto: affidamento servizio noleggio lavaggio stirature biancheria piana e divise personale 01.12.19-15.01.20
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z4F291248D
Oggetto: servizio di pulizi ae sanificazione ambientale 01.07.19/30.09.19
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 26978.43
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: ZE12B60699
Oggetto: Affidamento servizio pulizia e sanificazione ambientale 01.01.2020 - 31.01.2020
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: Z59283E5D8
Oggetto: Fornitura coprimaterasso con elastico usa e getta -MEGAPHARMA-
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z3B2B60CD7
Oggetto: Affidamento fornitura di lavoro somministrato logopedista 15.01.2020-14.01.2021
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZD42B60704
Oggetto: Fornitura fiori/piante
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z4B297D74B
Oggetto: affidamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo nuova casa di riposo
Importo aggiudicato: € 36641.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO BOTTON
    CF: BTTPLA60M01C743L
  • PAOLO BOTTON
    CF: BTTPLA60M01C743L
CIG: Z0A26E126E
Oggetto: fornitura pc, monitor e stampante
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1101.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z392A66DF3
Oggetto: Acquisto monitor
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZAA2B48332
Oggetto: Acq. materiale di consumo/piccola cancelleria
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z5F2AA5095
Oggetto: Acquisto pannelli di legno per presepe stilizzato
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO LEGNO SRL
    CF: 02384530248
  • PUNTO LEGNO SRL
    CF: 02384530248
CIG: ZA726B849D
Oggetto: rinnovo CPI S.G. redazione documentazione
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO CESARE
    CF: SPRCSR86L12L840G
  • SPEROTTO CESARE
    CF: SPRCSR86L12L840G
CIG: ZB52AFBA9D
Oggetto: corso formazione assistente sociale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CHIARA PANNI
    CF: PNNCHR74C65A703L
  • STUDIO CHIARA PANNI
    CF: PNNCHR74C65A703L
CIG: ZB42AB3F32
Oggetto: fornitura centralina climatica
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: Z5D26BE74E
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 661.00
Somme liquidate: € 661.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZEE2B0758F
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z8F29EBADB
Oggetto: ncarico di “Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO” e attività di assistenza in materia di privacy a Unisef scarl
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
CIG: Z8A2B2FA3A
Oggetto: Fornitura pensilina in policarbonato
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTENDA SRL
    CF: 01722850243
  • ARTENDA SRL
    CF: 01722850243