Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 7595908593
Oggetto: Direzione lavori durante la realizzazione nuova Casa di Riposo in Sandrigo
Importo aggiudicato: € 186970.73
Somme liquidate: € 42390.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
CIG: 7708885525
Oggetto: fornitura prodotti linea delicata
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 4321.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: 58334760AF
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2640000.00
Somme liquidate: € 299350.70
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
CIG: 64590608EC
Oggetto: SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI
Importo aggiudicato: € 3640000.00
Somme liquidate: € 707085.07
Tempi di completamento: dal 30-12-2018 al 29-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: 6528512A86
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA CON COLLEGATA ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 68338.58
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ESSITY ITALY SPA
    CF: 03318780966
  • ESSITY ITALY SPA
    CF: 03318780966
CIG: 74606925CD
Oggetto: Servizio di lavaggio e stiratura della biancheria personale degli Ospiti dell'IPAB Suor Diodata Bertolo
Importo aggiudicato: € 220500.00
Somme liquidate: € 43153.31
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: 75959128DF
Oggetto: Realizzazione nuova Casa di Riposo in Sanrdrigo (VI)
Importo aggiudicato: € 7793084.41
Somme liquidate: € 760089.82
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MASCOTTO MARIO SRL
    CF: 00290610245
  • MASCOTTO MARIO SRL
    CF: 00290610245
CIG: 77088811D9
Oggetto: fornitura di generi vari prodotti per l'igiene ambientale prodotti per l'igiene personale
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 29338.29
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 10-06-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: 8104268D82
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PRESSO GLI STABILI DELL'IPAB ' SUOR DIODATA BERTOLO' DI SANDRIGO (VI PER IL PERIODO 01.12.2019 - 30.11.2022
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 15207.50
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
CIG: 8149057E8F
Oggetto: PULIZIA E SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 220500.00
Somme liquidate: € 89951.74
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: 8150991A8D
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA E DELLE DIVISE DEL PERSONALE DELL'IPAB SUOR DIODATA BERTOLO
Importo aggiudicato: € 220500.00
Somme liquidate: € 42221.97
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: 8222090B4D
Oggetto: redazione perizia suppletiva e di variante
Importo aggiudicato: € 82343.40
Somme liquidate: € 85637.14
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
CIG: Z012CDF10F
Oggetto: fornitura carta a4
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 199.50
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z012D45962
Oggetto: fornitura materiale vario apr-mag - papparella L.-
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 323.27
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z032C451AE
Oggetto: acq. mater. di consumo - febbr.-Galvan-
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 272.72
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z032CAE71B
Oggetto: ricambi arjo - S0350-2020 -
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 768.80
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z06203C27B
Oggetto: incarico per Servizio di supporto al RUP nella definizione stragiudiziale del contenzioso con l’RTP AB&P Engineering srl e Promedia srl
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: Z062B72B8F
Oggetto: riparazione compressori -La sanitaria 
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 174.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z062BF4059
Oggetto: Affidamento servizio raccolta e smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri 01.02.2020-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: Z072AF7DFD
Oggetto: affidamento servizio noleggio lavaggio stirature biancheria piana e divise personale 01.12.19-15.01.20
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4222.45
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z082CF181B
Oggetto: fornitura servizio lavoro somministrato profilo IP
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 31378.74
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z092E7B7CF
Oggetto: intervento presso lavastoviglie terzo piano
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: Z0A2D18E1B
Oggetto: fornitura software triennale di backup
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1158.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 25-05-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z0D2AABFD3
Oggetto: Riparazione compressori - La Sanitaria 
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z0F27072B0
Oggetto: acquisto utilizzo piattaforma GPA
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
CIG: Z102F7D1A0
Oggetto: materiale galvan novembre
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z112BB4996
Oggetto: Affidamento servizio parrucchiere per ospiti 01.02.19-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 737.90
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
CIG: Z122BE09D5
Oggetto: intervento S.G. pozzi neri 2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
CIG: Z132CD1853
Oggetto: acquisto n. 2 termometri frontali
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 110.66
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARMACIA MARCHETTO S.N.C. di Marchetto Dr. Paolo e Andrea
    CF: 03992410245
  • FARMACIA MARCHETTO S.N.C. di Marchetto Dr. Paolo e Andrea
    CF: 03992410245
CIG: Z152D87008
Oggetto: Acq. Materiale GALVAN mese giugno
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z1621DC637
Oggetto: affidamento servizio di trattamento estetico del piede e della mano per gli Ospiti
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 466.20
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
CIG: Z162DA2597
Oggetto: Fornitura nr. 1000 mascherine mese luglio - euronda -
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1002.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
CIG: Z172C8731D
Oggetto: richiesta fornitura urgente gel mani
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 196.80
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERTKEM S.R.L.
    CF: 03702520242
  • FERTKEM S.R.L.
    CF: 03702520242
CIG: Z172DD9848
Oggetto: materiale galvan
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 157.18
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z182E9CC53
Oggetto: Formazione Sicurezza- patentino antincendio-
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: Z182F029DD
Oggetto: acq. mater. di consumo - ott.-Galvan-
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 214.58
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z1A2762C83
Oggetto: affidamento manutenzione sollevatori liko - HILL-ROM
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z1A2EF3644
Oggetto: riparazione piccole attrezzature - la sanitaria -
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 185.20
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z1C2A81685
Oggetto: Fornitura carta A4 e A3
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 296.50
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 2Emme srl
    CF: 03739380123
  • 2Emme srl
    CF: 03739380123
CIG: Z20086B7CA
Oggetto: NOLEGGIO E FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3605.61
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNOCOPY
    CF: 00803210244
  • TECNOCOPY
    CF: 00803210244
CIG: Z202B48633
Oggetto: Fornitura nuovo lavapadelle Ninjo LTC
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3576.65
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z212B7D598
Oggetto: fornitura rete per letto -centofante -
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 94.26
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTOFANTE ARREDAMENTI SNC
    CF: 01881640245
  • CENTOFANTE ARREDAMENTI SNC
    CF: 01881640245
CIG: Z212D41879
Oggetto: fornitura materiale sanitario - la sanitaria -
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 234.80
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z212E7D5CF
Oggetto: corso formazione Controlli di Bilancio e Scritture di Rettifica C.M.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
CIG: Z222C87FE2
Oggetto: affidamento servizio derattizzazione anno 2020
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
CIG: Z222D37FCA
Oggetto: Fornitura urgente mascherine CHIRURGIHE euronda
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
CIG: Z242BF34D3
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 01.032020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z242C90D9C
Oggetto: Fornitura mater.consumo marzo -galvan -
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 197.13
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z252167C81
Oggetto: abbonamento a La Gazzetta degli enti locali 01/01/2018-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z262CB0B03
Oggetto: rinnovo pec
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: Z262ED127A
Oggetto: fornitura nr. 5 comode
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z27276F9FE
Oggetto: contratto manutenzione preventiva programmata imp. sollevamento 2019/2021 -ARJO -
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 4927.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z272D423E5
Oggetto: intervento urgente sollevatore 3° piano- arjo-
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z272D7DBEE
Oggetto: Polizza Kasko
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z292E7888C
Oggetto: Corso aggiornamento RLS - Covid Manager
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO
    CF: 03929800278
CIG: Z292F25382
Oggetto: fornitura piccola cancelleria
Importo aggiudicato: € 555.00
Somme liquidate: € 493.69
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z2A2F35B86
Oggetto: fornitura porta allumino
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI ZANCAN DI ZANCAN G & C SNC
    CF: 00797260247
  • F.LLI ZANCAN DI ZANCAN G & C SNC
    CF: 00797260247
CIG: Z2D2CAB4A8
Oggetto: nr. 10 licenze RDS CAL DEV GOV OL
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1099.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z2E276F8F0
Oggetto: Servizio assistenza in materia fiscale
Importo aggiudicato: € 13416.00
Somme liquidate: € 4472.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z2F2BF35D4
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ESTETICO DEL PIEDE E DELLA MANO 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 99.40
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
CIG: Z2F2E7E84A
Oggetto: intervento su sollevatore terzo p.
Importo aggiudicato: € 293.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z322B7D546
Oggetto: fornitura carta A4 - Gbr -
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 199.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z342689303
Oggetto: servizio di vigilanza notturna e festiva presso la sede di via san gaetano
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: Z342F5CBD6
Oggetto: materiale ferramenta settembre/primi novembre
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z362F2550D
Oggetto: fornitura nr. 100 mascherine FFP3 senza valvola
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z382BACEC1
Oggetto: Acq. materiale di manutenzione -dona -
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 199.76
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
CIG: Z3927C5E71
Oggetto: affidamento incarico di responsabile tecnico della sicurezza antincendio
Importo aggiudicato: € 4608.00
Somme liquidate: € 798.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z3A2AB6FB1
Oggetto: Convegno APPALTI SOTTO L'ALBERO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z3A2F5D356
Oggetto: Lavapadelle Ninjo LTC camera lavaggio in polimero
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3576.51
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z3B2B60CD7
Oggetto: Affidamento fornitura di lavoro somministrato logopedista 15.01.2020-14.01.2021
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 18350.85
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z3E2C14D49
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori dell'ente 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 1357.45
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
CIG: Z3F2B81787
Oggetto: Corso formazione Lonigo - M.V. - 10.01.2020
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOMODIDATTICA SRL
    CF: 04162450235
  • NOMODIDATTICA SRL
    CF: 04162450235
CIG: Z3F2DA22EA
Oggetto: Fornitura nr. 2000 mascherine chirurgiche - Ideacarta-
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z412F2531D
Oggetto: Acq. materiale edildonà
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 140.47
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
CIG: Z422CAE670
Oggetto: fornitura pettorali pelvici
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 441.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: Z431D74230
Oggetto: assistenza e manutenzione rete informatica 01.03.2017-29.02.20120
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z432A01707
Oggetto: affidamento servizio noleggio lavaggio stirature biancheria piana e divise personale 01.10.19-30.11.19
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6876.15
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z432AF7E79
Oggetto: incarico professionale per progettazione sistema emungimento falda innalzamento quota d'imposta fabbricato e ottenimento pareri necessari all'RTP Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 34242.40
Somme liquidate: € 35612.10
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
CIG: Z432BFFB64
Oggetto: affidam. servizio di manutenzione impianti anticendio 01.02.2020-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: Z432EBCCEF
Oggetto: Abbonamento annuale a Il Giornale di Vicenza 2020/2021 nr. 5 abb.ti
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
CIG: Z452CA33D2
Oggetto: intervento urgente malvestio
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1239.75
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z472CB3A25
Oggetto: pagamento premio annuale 2020-2021 per polizza RCT Assiteca-Sara Assicurazioni
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z482FDB112
Oggetto: CORSO APPALTIAMO 26.11
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z492D539B5
Oggetto: manutenzione coppi e grondaia casa noaro-fonzo-
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: Z4A2BA61DF
Oggetto: fornitura nuovo timbratore per S.G.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z4C1D742A7
Oggetto: manutenzione mezzi di trasporto dell'Ente 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 56.56
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: Z4C2CBC0D6
Oggetto: Monitor Multimediale con WebCam e Microfono
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z4D237AE39
Oggetto: retraining BLSD
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ULSS N. 6 Vicenza
    CF: 02441500242
  • ULSS N. 6 Vicenza
    CF: 02441500242
CIG: Z4F2CDA9EB
Oggetto: Fornitura nr. 2 scaffali per deposito materiale covid-19
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 172.03
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
CIG: Z4F2E47C88
Oggetto: fornitura hard disk sostitutivo per nas
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z4F2E74169
Oggetto: corso formazione A.B. + M.V. Mindfulness for Help and Care
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCIENZA ED ARTE DELLA MINDFUL IN AZ SRLS
    CF: 15671241006
  • SCIENZA ED ARTE DELLA MINDFUL IN AZ SRLS
    CF: 15671241006
CIG: Z512B81B66
Oggetto: Pratica Pensionistica dip. B.A. - accatrestp -
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z522BBE84B
Oggetto: Acq. materiale di consumo informatico
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 48.50
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z522BEC6AA
Oggetto: Acq. materiale di manutenzione -ferramenta 01/2020
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 199.02
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z5330054A3
Oggetto: acq. materiale galvan dicembre
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z5427FD91F
Oggetto: Servizio di derattizzazione disinfestazione e trattamenti aantizanzara
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 767.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
CIG: Z542A72D8E
Oggetto: Acq. Ricambi malvestio (letti)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 530.25
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z542BF3504
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RETE INFORMATICA 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z542EC58D2
Oggetto: fornitura grembiulini PE+ MASCHERINE FFP3
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 349.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z562BBE95F
Oggetto: Fornitura coprimaterasso usa e getta
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z572EEE0BD
Oggetto: fornitura urgente mascherine euronda monoart nr. 40 scatole - nov/dic
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
CIG: Z582FBC73A
Oggetto: corso per conseguimento e aggiornamento attestato esecutore BLSD-B
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1379.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ULSS N. 6 Vicenza
    CF: 02441500242
  • ULSS N. 6 Vicenza
    CF: 02441500242
CIG: Z5921D724E
Oggetto: servizio di parrucchiere per gli Ospiti
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 1790.70
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
CIG: Z5A26880D2
Oggetto: Predisposizione documentazione tecnica ed atti in materia di salute e sicurezza ad integrazione dell’attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in riferimento al D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 per il periodo 01/01/2019 - 3
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: Z5A3006345
Oggetto: FERRAMENTA DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z5B2DD70C3
Oggetto: Fornitura nr. due condizionatori per S.G.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z5B2FB66F8
Oggetto: fornitura di nr. 3000 mascherine FFP2
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Autoelettric Srl
    CF: 01650120247
  • Autoelettric Srl
    CF: 01650120247
CIG: Z5B2FCD996
Oggetto: fornitur nr.1000 camici III cat. e nr. 4000 camici tnt I cat. -varnerin -
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
CIG: Z5C2C6BEC6
Oggetto: Fornitura urgente gel mani
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 532.69
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARMACIA SAN MARCO DR. DRAGHI ALESSANDRO
    CF: DRGLSN52E08H610M
  • FARMACIA SAN MARCO DR. DRAGHI ALESSANDRO
    CF: DRGLSN52E08H610M
CIG: Z5E2F4D15F
Oggetto: fornitura n. 5 S205315 SFIGMO M2 COMPACT AUTOMATICO
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z5F2AA5095
Oggetto: Acquisto pannelli di legno per presepe stilizzato
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PUNTO LEGNO SRL
    CF: 02384530248
  • PUNTO LEGNO SRL
    CF: 02384530248
CIG: Z612761C5A
Oggetto: affidamento fornitura lavoro somministrato a t.d. profilo prof.le di fisioterapista
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 11456.38
Tempi di completamento: dal 16-03-2019 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
    CF: 05819501007
  • ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
    CF: 05819501007
CIG: Z612F252EA
Oggetto: fornitura nr. 125 plaid - IKEA -
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IKEA PADOVA
    CF: 11574560154
  • IKEA PADOVA
    CF: 11574560154
CIG: Z612F961EB
Oggetto: acquisto solleva-pazienti LIKO Viking HillRom
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z622DAC25C
Oggetto: Acq. nuovo frigo farmaci 1° p.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL
    CF: 00998560288
  • FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL
    CF: 00998560288
CIG: Z622E24AF1
Oggetto: fornitura coprimaterasso monouso
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z632EE4523
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DELLA NUOVA CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 22901.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
CIG: Z632F26CF2
Oggetto: acquisto n. 1 tv colo 50'' e n. 2 microonde per ala sud e ovest terzo piano
Importo aggiudicato: € 622.90
Somme liquidate: € 510.57
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCHIAVOTTO S.R.L.
    CF: 00226750248
  • SCHIAVOTTO S.R.L.
    CF: 00226750248
CIG: Z642EC4F68
Oggetto: riparazione stampante Samsung M3820ND 1° piano
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z682C94532
Oggetto: Intervento per riparazione lavastoviglie 1° e 3° piano
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: Z692CAB32E
Oggetto: fornitura mater di cons. - ferram. marzo - papparella
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 265.03
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z692CB61B4
Oggetto: forn. urgente nr. 250 masch. FFP2 S/filtro - A.D. Ambiente -
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AD AMBIENTE SRL
    CF: 03231320247
  • AD AMBIENTE SRL
    CF: 03231320247
CIG: Z693006B3C
Oggetto: acquisti floricoltura al 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z6A2C7E1D3
Oggetto: pubblicazione in G.U. avviso per variante in corso d'opera servizi di ingegneria
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 691.87
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z6A2D36DF0
Oggetto: sanificazione filtri condizionatori con protocollo covid-19
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z6D2D9C56C
Oggetto: fornit.webcame
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 55.90
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z6F2BAA5B1
Oggetto: Fornitura pulsantiera Hill-rom
Importo aggiudicato: € 127.65
Somme liquidate: € 127.65
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z6F2C1644C
Oggetto: Affidamento della fornitura lavoro somministrato OSS 02.03.2020-28.02.2021
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 41853.29
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z6F2CD46B1
Oggetto: servizio triennale piattaforma GPA
Importo aggiudicato: € 6426.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
CIG: Z702C6C620
Oggetto: Fornitura nr. 70 risme A4
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 186.20
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z722D39E2D
Oggetto: corso CSA cv+kdp
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 02-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
CIG: Z732BF87E3
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z732E403D5
Oggetto: Fornitura nr. 1000 mascherine mese settembre - euronda -
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
CIG: Z741D741AB
Oggetto: servizio di manutenzione degli impianti elevatori 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
CIG: Z752F2555D
Oggetto: fornitura camici impermeabili e camici tnt - varnerin -
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14100.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
CIG: Z752F96268
Oggetto: acquisto carrello infermieristico LINKAR ditta Malvestio SpA
Importo aggiudicato: € 1187.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z762D2BACE
Oggetto: intervento su sollevatore arjo -cons. S7077781
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 376.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z762DA8223
Oggetto: fornitura webcam
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 55.90
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z772B1C529
Oggetto: Servizio attività sistemistica e servizi web
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1235.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INTERSOFT
    CF: PSCTMS76L08F241L
  • INTERSOFT
    CF: PSCTMS76L08F241L
CIG: Z772DE2EAD
Oggetto: Acquisto Toner e riparazione stampante 3° piano
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z782BB4AE0
Oggetto: Affidamento servizio trattamento estetico ospiti 01.02.2020-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 206.05
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
CIG: Z782DAD022
Oggetto: CBA Group per richiesta modello 730/4 per diniego dipendente P.MG.
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.48
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
CIG: Z782EFEB7F
Oggetto: ricambio porta rototraslante
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CELEGON s.a.s. officina meccanica
    CF: 01892090273
  • CELEGON s.a.s. officina meccanica
    CF: 01892090273
CIG: Z792ACEC6D
Oggetto: Fornitura anticalcare
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z792D41A9F
Oggetto: fornitura ricambi maniglie porte
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CELEGON s.a.s. officina meccanica
    CF: 01892090273
  • CELEGON s.a.s. officina meccanica
    CF: 01892090273
CIG: Z7A2D28013
Oggetto: Acq. materiale maggio
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 43.35
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z7A2D6323A
Oggetto: ricambio elettr.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z7A2D9196C
Oggetto: Acq. grembiuli in PE e mantelline in PE - Ideacarta-
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 222.87
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z7A2E6AD2F
Oggetto: riparazione fotocop. I° piano samsung M3820
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z7D2ACE5A9
Oggetto: Acq. Nr. 5 conf. Disinfett.arjo
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z7D2BF3548
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 2193.55
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: Z7E2DCCCA7
Oggetto: webinar appaltiamo del 29/07/2020
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z822EF0DAA
Oggetto: fornitura calendari
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 240.20
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BOCCHIO S.R.L.
    CF: 00412780173
  • BOCCHIO S.R.L.
    CF: 00412780173
CIG: Z832FEBAFE
Oggetto: volontari
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
CIG: Z832FFF5B9
Oggetto: fornitura tessuto pile
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ZANANDREA LUCIA
    CF: ZNNLCU60T71H829V
  • ZANANDREA LUCIA
    CF: ZNNLCU60T71H829V
CIG: Z842CD4773
Oggetto: Fornitura termometro infrarossi
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z852CEF720
Oggetto: Fornitura asse di trasferimento
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z862C29780
Oggetto: Affidamento abbonamento rivista SERVIZIO RISORSE PA 2020
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z882CA1DAE
Oggetto: fornitura urgente camici impermeabili e visiere - Autotec per l emergenza -
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Autoelettric Srl
    CF: 01650120247
  • Autoelettric Srl
    CF: 01650120247
CIG: Z882F03A53
Oggetto: intervento lavastoviglie S.G.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: Z8A2B2FA3A
Oggetto: Fornitura pensilina in policarbonato
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARTENDA SRL
    CF: 01722850243
  • ARTENDA SRL
    CF: 01722850243
CIG: Z8A2D62AC6
Oggetto: fornitura deterg.arjoclean
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z8B2CAF04F
Oggetto: nuova linea internet per navigazione e smart working
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 789.40
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IVYNET SRL
    CF: 03315980247
  • IVYNET SRL
    CF: 03315980247
CIG: Z8B2D1C868
Oggetto: webinar CBA il passaggio delle consegne/inform. tra professionisti 27/05/20
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
CIG: Z8B2D7DC69
Oggetto: ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z8C2CCD007
Oggetto: fornitura urgente nr. 2 termometri infrarossi
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 196.72
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARMACIA DONADELLI
    CF: DNDGMR42H12I826Q
  • FARMACIA DONADELLI
    CF: DNDGMR42H12I826Q
CIG: Z8D2CB714A
Oggetto: Fornitura urgente gel mani - Fertkem -
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 196.80
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERTKEM S.R.L.
    CF: 03702520242
  • FERTKEM S.R.L.
    CF: 03702520242
CIG: Z8F29EBADB
Oggetto: ncarico di Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO e attività di assistenza in materia di privacy a Unisef scarl
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 5133.34
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
CIG: Z902D3AD20
Oggetto: intervento urgente riparazione lavastoviglie S.G.
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: Z912C60CE3
Oggetto: affidamento servizio pagine bianche- italiaonline
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 554.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
CIG: Z912DD8824
Oggetto: materiale ferramenta
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 152.94
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z922E008A8
Oggetto: Ricambio tubo scarico vasca doccia
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 198.71
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z94276FCE6
Oggetto: servizio elaborazione centralizz. stipendi - CBA SERVIZI SRL 2019/2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9115.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
CIG: Z942B3A97C
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 195.08
Somme liquidate: € 195.08
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z952ACD980
Oggetto: Acq. materiale di manutenzione
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 239.11
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z972D9C304
Oggetto: webinar Buon compleanno A.D. 09/07/2020 - appaltiamo -
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z972FBEAD6
Oggetto: FORNITURA BRACCIALETTI SALME
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIM ITALIA S.R.L.
    CF: 01228210371
  • SIM ITALIA S.R.L.
    CF: 01228210371
CIG: Z982D0C816
Oggetto: fornitura nr. 250 grembiuli pe - berza -
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BERZA SRL
    CF: 03640970285
  • BERZA SRL
    CF: 03640970285
CIG: Z992D2BB6A
Oggetto: nr. 2 pannelli divisori
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SICURA SPA - Società Unipersonale
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA - Società Unipersonale
    CF: 02394290247
CIG: Z992DDD2DA
Oggetto: acq. ricambi malvestio
Importo aggiudicato: € 601.00
Somme liquidate: € 600.75
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z9B2DA1965
Oggetto: Acq. materiale sanitario -la sanitaria-
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 583.22
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z9B2FD4314
Oggetto: fornitura grembiuli manicotti e copriscarpe - idea carta -
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z9C2B8C69B
Oggetto: servizio parrucchiera ospiti - periodo 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 2681.20
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
CIG: Z9C2CE22AE
Oggetto: forniT. nr. 3 licenze Software di sicurezza e protezione dati
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1289.40
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z9C2EAA15E
Oggetto: fornitura macchina da cucire JUKI HZL-353
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BORGO GIOVANNI SRL
    CF: 00384630240
  • BORGO GIOVANNI SRL
    CF: 00384630240
CIG: Z9D2A208DA
Oggetto: Acquisto calendari 2020
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 44.10
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
CIG: Z9E2AFDAA7
Oggetto: manutenzione vasca doccia 1° piano arjo
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 388.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z9E2CA1BC4
Oggetto: corso aggiornamento - V.C. - mese di aprile
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
CIG: ZA02F25530
Oggetto: fornitura 3000 grembiulini PE e nr. 50 visiere
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZA12BE43FC
Oggetto: fornitura corsetto per amputati- arjo -
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZA22C30ED2
Oggetto: riparazione fotocopiatore 1° piano -tuttoufficio-
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZA32D3D490
Oggetto: intervento riparazione fotocop. 1° piano
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZA42E7951C
Oggetto: Corso Covid Manager
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1002.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO
    CF: 03929800278
CIG: ZA52D7DB93
Oggetto: polizza Infortuni
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZA61D74361
Oggetto: manutenzione degli impianti termici e idrico-sanitari 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 5625.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: ZA62BF3491
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO ARTEA
    CF: 03092900244
  • CONSORZIO ARTEA
    CF: 03092900244
CIG: ZA62CBC772
Oggetto: fornitura urgente mascherine chirurghiche - euronda -
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
CIG: ZA62E0955A
Oggetto: Fornitura 3000 traversette PE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZA92ED3AB0
Oggetto: fornitura nr. 30 mascherine FFP3 IDEACARTA
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZAA2B48332
Oggetto: Acq. materiale di consumo/piccola cancelleria
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 603.83
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: ZAA2B9B99D
Oggetto: fornitura nr. 2 carrelli acciaio inox - cfs -
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CFS Srl - CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
  • CFS Srl - CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
CIG: ZAC2DAEAE5
Oggetto: Materiale di manutenzione - mater.donà -
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 217.23
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
CIG: ZAD2A6799B
Oggetto: Acq. pc e video uffici
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 781.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZAF2C71AC2
Oggetto: Acq. kit medicazione
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZAF2D8705C
Oggetto: pratiche auto TRAFIC
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 522.33
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOSCUOLE DE MARCHI SRL
    CF: 02196980243
  • AUTOSCUOLE DE MARCHI SRL
    CF: 02196980243
CIG: ZB02E17A89
Oggetto: acq. materiale da ferramenta- ago
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 180.95
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 05-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZB11D7426C
Oggetto: manutenzione degli impianti elettrici 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 1673.65
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: ZB12AF7DBA
Oggetto: affidamento servizio di pulizia e sanificazione ambientale 01.12.19-31.12.19
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8944.61
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: ZB12CA4043
Oggetto: fornitura urgente 2000 mascherine chirurgiche
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1088.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZB22B5863C
Oggetto: Acq. materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 187.54
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZB22CDB1F9
Oggetto: Fornitura materiale aprile
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 482.21
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZB32BB404E
Oggetto: affidamento 16.01.2020-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7109.11
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: ZB42EB7F8A
Oggetto: migrazione utenze
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
CIG: ZB52AFBA9D
Oggetto: corso formazione assistente sociale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO CHIARA PANNI
    CF: PNNCHR74C65A703L
  • STUDIO CHIARA PANNI
    CF: PNNCHR74C65A703L
CIG: ZB52DDD28E
Oggetto: materiale per manutenzione letti 3° p.
Importo aggiudicato: € 922.00
Somme liquidate: € 840.50
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: ZB62CDAB35
Oggetto: Fornitura nr. 150 tesserini presente
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SO.GE.SYSTEM SRL
    CF: 00002530285
  • SO.GE.SYSTEM SRL
    CF: 00002530285
CIG: ZB82BF357F
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4789.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: ZB82CBEBAC
Oggetto: richiesta nr. 3 sim
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 20.36
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
CIG: ZB92CB54F3
Oggetto: corso on line - Appaltiamo - aprile 2020 AP/DPK/VM
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZB92DCEE34
Oggetto: fornitura materiale impianto anticendio
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO ARTEA
    CF: 03092900244
  • CONSORZIO ARTEA
    CF: 03092900244
CIG: ZBB2684C87
Oggetto: indagine mercato per fornitura lavoro somministrato profilo Logopedista
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 5593.75
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZBB27EA881
Oggetto: corso formazione HEALTH COACHING - FIPES-10-12 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 31.97
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FIPES GROUP SRL
    CF: 04187670403
  • FIPES GROUP SRL
    CF: 04187670403
CIG: ZBC2C1A336
Oggetto: Acq. materiale sanitario vario - la sanit.2- off.137
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 407.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZBE2D03960
Oggetto: guanti vinile L/XL
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZC02FC7D31
Oggetto: quisto n. 1000 camici TNT - ofa
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
CIG: ZC22AC9B1D
Oggetto: Acquisto materiale sasnitario
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 723.86
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZC22D5F150
Oggetto: interventi attrezzature Arjo
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZC32CCDDDF
Oggetto: fornitura urgente pc lenovo
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 531.15
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCHIAVOTTO S.R.L.
    CF: 00226750248
  • SCHIAVOTTO S.R.L.
    CF: 00226750248
CIG: ZC72F40F1B
Oggetto: fornitura 4000 grembiulini in PE manicotti
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZC82CE84D2
Oggetto: fornitura mascherine chirurgiche - euronda-
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
  • EURONDA SPA
    CF: 00595740242
CIG: ZC82D365F0
Oggetto: fornitura cancelleria carta stampati e toner periodo 15/06/2020-30/06/2023
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1404.90
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KIT UFFICIO SNC DI CODATO
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC DI CODATO
    CF: 02529780278
CIG: ZC92CA40D9
Oggetto: fornitura urgente camici monouso bianchi - megapharma-
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: ZCA2CA3364
Oggetto: Fornitura urgente nr. 500 camici colorati tnt
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZCA2E405B6
Oggetto: fornit. Coprimaterassi tnt
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 242.40
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZCA2F40812
Oggetto: Fornitura nr. 20 sacchi salme COVID 19
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.B.F. SNC DI FRANCHIN MAURO & C.
    CF: 03015190279
  • F.B.F. SNC DI FRANCHIN MAURO & C.
    CF: 03015190279
CIG: ZCB2A778C5
Oggetto: Acq. materassi antidecupito
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZCB2FE3863
Oggetto: lavori riparazione urgente impianto di riscaldamento piano terra sede di Via S. Gaetano 24
Importo aggiudicato: € 1335.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Termoidraulica B&G s.r.l.
    CF: 03290960248
  • Termoidraulica B&G s.r.l.
    CF: 03290960248
CIG: ZCE2E16FFE
Oggetto: acq. mater. di consumo - ago-Galvan-
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 121.17
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZD02D0D342
Oggetto: Fornitura nr. 1000 grembiuli pe
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZD12DDCD5B
Oggetto: intervento urgente riparazione lavastoviglie 3°p. ristoserv.-
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: ZD42707F96
Oggetto: multifunzione san gaetano
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 1173.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
CIG: ZD42B60704
Oggetto: Fornitura fiori/piante
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 336.64
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: ZD52A01729
Oggetto: affidamento servizio di pulizia e sanificazione ambientale 01.10.19-30.11.19
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 9002.45
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: ZD52A4F847
Oggetto: acq. ricambio batteria arjo
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1539.52
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZD52C832A1
Oggetto: acquisto n. 1000 mascherine chirurgiche 23.03.2020 - Euronda
Importo aggiudicato: € 544.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZD62BF36B8
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2194.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: ZD62C9EF0D
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 217.96
Somme liquidate: € 217.96
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: ZD72D050C8
Oggetto: Ordine Toner
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZD72DA8B9D
Oggetto: intervento su lavapadelle 3° piano - ala ovest -
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 285.20
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZD72EDDC1E
Oggetto: fornitura placche defibrill.+ 10 tritapast. -la sanitaria -
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZD82C9A222
Oggetto: fornitura urgente occhiali prottettivi - megapharma-
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: ZD923E2C98
Oggetto: affidamento servizio di supporto tecnico giuridico-legale al RUP per procedure di gara nuova casa di riposo
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 8320.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: ZD92CB8E99
Oggetto: Contratto biennale sollevatori a soffitto - arjo- 2020-2021
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZDD2DDBC00
Oggetto: acq. fiori periodo 04/07
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 293.82
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: ZDE2D7DF2C
Oggetto: Acq. fiori per attività ricreative GENN.-FEBBR.-MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 168.18
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: ZE12B60699
Oggetto: Affidamento servizio pulizia e sanificazione ambientale 01.01.2020 - 31.01.2020
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9060.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: ZE12C64F8D
Oggetto: fornitura mascherine sensitive
Importo aggiudicato: € 544.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZE22A45229
Oggetto: Pratica previdenziale F.M
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: ZE22BD9555
Oggetto: Acq. materiale di consumo/manut. - GALVAN
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 53.18
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZE22D91519
Oggetto: Acq. materiale sanitario vario - la sanit.2-
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 80.91
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZE22FCD9B2
Oggetto: nr. 3000 camici III categ. - OTTONI -
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TRADE AND CONSULTING S.R.L.
    CF: 03664400367
  • TRADE AND CONSULTING S.R.L.
    CF: 03664400367
CIG: ZE32E9596B
Oggetto: acq. mater. di consumo - settembre.-Galvan-
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 87.79
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZE42C45670
Oggetto: cq. automezzo renault trafic -pmg -
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • P.M.G. ITALIA SPA
    CF: 02776940211
  • P.M.G. ITALIA SPA
    CF: 02776940211
CIG: ZE42D9C233
Oggetto: corso IX CONVEGNO APPALTI 18/19 giugno
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZE42F95143
Oggetto: Fornitura grembiulini e manicotti
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZE52D7DC28
Oggetto: RCA
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZE621D7408
Oggetto: servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri (CER 180-103)
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: ZE62D9C5AE
Oggetto: tagliando trattorino tagliaerba - cariolaro -
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
CIG: ZE62DCB1C7
Oggetto: interv.pozzi neri
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
CIG: ZE726E0A58
Oggetto: completam. Impianto sollevamento a soffitto con Maxi sky
Importo aggiudicato: € 6940.00
Somme liquidate: € 6940.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZE72EBD2E6
Oggetto: corso webinar DL semplificazioni e conversione 24.09.202
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZE72F29E40
Oggetto: fornitura urgente 24 flaconi di Giosept Foam
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 69.60
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04051160234
  • GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04051160234
CIG: ZE82ADBEC0
Oggetto: fornitura portaprotesi
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZE92C27856
Oggetto: Affidamento servizio manutenzione triennale sollevatori liko 01.03.2020-28.02.2023 - hill rom
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: ZE92DC537B
Oggetto: analisi acqua per legionella in Via S. Gaetano 24 e Casa Noaro per
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Valida s.a.s.
    CF: 03303430270
  • Valida s.a.s.
    CF: 03303430270
CIG: ZEA2E9CC0F
Oggetto: fornitura pannello divisorio visite familiari per S.G.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SICURA SPA - Società Unipersonale
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA - Società Unipersonale
    CF: 02394290247
CIG: ZEC26AD128
Oggetto: indagine mercato affidam.lavoro sommin.prof.infermiere
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 3317.76
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: ZED2D023BA
Oggetto: nr. 20 divisori plexi glas
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • E.R.I. SRL
    CF: 01485740284
  • E.R.I. SRL
    CF: 01485740284
CIG: ZEE2B0758F
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZEE2F52A30
Oggetto: fornitura nr. 2000/4000 manicotti PE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZEF2AB716A
Oggetto: Acq. Ricambi arjo 3° piano
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 254.40
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZEF2C8A28C
Oggetto: fornitura urgente occhiali prottettivi - megapharma-
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: ZF12E73E03
Oggetto: Fornitura nuovo nas
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 534.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: ZF22B7382F
Oggetto: acq. materiale di manutenzione c/Acquisto- ferramenta 4 venti -
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 269.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZF22FD42FF
Oggetto: fornitura nr. 10 sacche salme covid
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.B.F. SNC DI FRANCHIN MAURO & C.
    CF: 03015190279
  • F.B.F. SNC DI FRANCHIN MAURO & C.
    CF: 03015190279
CIG: ZF422E4FE8
Oggetto: formazione in materia di salute e sicurezza - ing. Fusina
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1425.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FUSINA BORTOLO
    CF: FSNBTL56B18B844T
  • FUSINA BORTOLO
    CF: FSNBTL56B18B844T
CIG: ZF42A72D8A
Oggetto: Manutenzione letti 2 letti ala est/sud
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 555.36
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: ZF52B7D5DE
Oggetto: software in assistenza 2020/2022 - CBA -
Importo aggiudicato: € 32100.00
Somme liquidate: € 10700.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZF72BED7AF
Oggetto: Fornitura nuova lavastoviglie terzo piano
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1431.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: ZF82C947BB
Oggetto: Fornitura urgente saturimetro
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 540.62
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236